目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及主要领导同志的来信来电;接待到省委、省政府机关的群众来访,维护来访秩序;负责向省委、省政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议;承办国家信访局、上级有关部门向省委、省政府交办和省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况;负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我省赴京非正常上访人员劝返接领工作;协调、检查、指导全省信访工作;起草有关信访工作的规章、办法草案;组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全省信访信息系统建设和应用;承担省处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承办省委、省政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
(1)机关内设机构
我局内设8个处室,分别为:办公室;机关党委;综合指导处;办信处;来访接待处;驻京信访工作处;督查处;网信处。
(2)直属事业单位
我局下属两个公益一类事业单位,分别为:电子信息中心;分流协调中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||
公开部门:甘肃省信访局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,894.16 | 一、一般公共服务支出 | 3,201.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 130.85 | ||
九、卫生健康支出 | 58.63 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 68.32 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 2,894.16 | 本年支出合计 | 3,458.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 699.05 | 年末结转和结余 | 134.28 |
总计 | 3,593.21 | 总计 | 3,593.21 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在差。 | |||
二、收入决算表 | 公开02表 | ||||||||||
2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,894.16 | 2,894.16 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,657.81 | 2,657.81 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,657.81 | 2,657.81 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,375.61 | 1,375.61 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 1,282.20 | 1,282.20 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.78 | 112.78 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110.76 | 110.76 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.78 | 108.78 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 0.94 | 0.94 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.63 | 58.63 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.63 | 58.63 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.46 | 29.46 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.23 | 23.23 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.94 | 64.94 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.94 | 64.94 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
公开部门:甘肃省信访局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
合计 | 3,458.93 | 1,644.16 | 1,814.77 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,201.13 | 1,386.36 | 1,814.77 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,201.13 | 1,386.36 | 1,814.77 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,386.36 | 1,386.36 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | 1,814.77 | 1,814.77 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.85 | 130.85 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.77 | 129.77 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.79 | 127.79 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.63 | 58.63 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.63 | 58.63 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.46 | 29.46 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.23 | 23.23 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 68.32 | 68.32 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 68.32 | 68.32 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 68.32 | 68.32 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||
公开部门:甘肃省信访局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,894.16 | 一、一般公共服务支出 | 3,201.11 | 3,201.11 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 130.86 | 130.86 | ||||
九、卫生健康支出 | 58.63 | 58.63 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 68.32 | 68.32 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
二十三、债务还本支出 | ||||||
二十四、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,894.16 | 本年支出合计 | 3,458.92 | 3,458.92 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 677.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 112.59 | 112.59 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 677.35 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | ||||||
总计 | 3,571.51 | 总计 | 3,571.51 | 3,571.51 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
公开部门:甘肃省信访局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,458.93 | 1,644.16 | 1,814.77 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,201.13 | 1,386.36 | 1,814.77 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,201.13 | 1,386.36 | 1,814.77 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,386.36 | 1,386.36 | ||||
2010308 | 信访事务 | 1,814.77 | 1,814.77 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.85 | 130.85 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.77 | 129.77 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.79 | 127.79 | ||||
20809 | 退役安置 | ||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 58.63 | 58.63 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.63 | 58.63 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.46 | 29.46 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.23 | 23.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 68.32 | 68.32 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 68.32 | 68.32 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 68.32 | 68.32 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 公开06表 | ||||||||
公开部门:甘肃省信访局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,049.45 | 302 | 商品和服务支出 | 478.03 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 341.00 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 289.13 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 24.90 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 49.78 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 145.93 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.69 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 30208 | 取暖费 | 0.42 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.66 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.35 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 68.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 24.46 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 56.81 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 116.68 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 1.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 385.00 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.92 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 114.70 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 80.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 1,166.13 | 公用经费合计 | 478.03 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
公开部门:甘肃省信访局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
77.66 | 18.00 | 54.00 | 54.00 | 5.66 | 4.44 | 4.37 | 4.37 | 0.07 | |||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
公开部门:甘肃省信访局 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
2.本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,593.21万元。收支较上年决算数减少719.47万元、下降16.68%,主要原因是:1、2018年2018年度有一个视频信访建设的临时项目,2019年度该项目取消;2、根据规定业务费预算较上年减少10%。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,894.16万元,较上年决算数减少621.32万元,下降17.67%,主要原因是:1、2018年度有一个视频信访建设的临时项目,2019年度该项目取消;2、根据规定业务费预算较上年减少10%。其中:一般公共预算财政拨款收入2,894.16万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3,458.93万元,较上年决算数减少154.70万元,下降4.28%,主要原因是:1、压减一般性支出,收入比2018年减少;2、较好的完成了2019年支出项目。其中:基本支出1,644.18万元,占47.53%;项目支出1,814.76万元,占52.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,571.51万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少719.46万元,下降16.77%。主要原因是:1、2018年2018年度有一个视频信访建设的临时项目,2019年度该项目取消;2、根据规定业务费预算较上年减少10%。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,458.92万元,较上年决算数减少154.70万元,下降4.28%。主要原因是:压减一般性支出,收入比2018年减少并且较好的完成了2019年支出项目。主要用于以下几个方面:
1、一般公共服务支出3,201.11万元,占92.55%,较年初预算数增加692.64万元,增长27.61%,主要原因是:年初预算时未将结转资金明细到具体的科目,年末支出时增加部分为2019年度使用年初结转资金部分。
2、社会保障与就业支出130.86万元,占3.78%,较年初预算数增加19.01万元,增长17.00%,主要原因是:新增人员及补缴以前年度养老保险不足部分由单位公用经费支付。
3、卫生健康支出58.63万元,占1.70%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
4、住房保障支出68.32万元,占1.98%,较年初预算数增加3.38万元,增长5.20%,主要原因是:上年结转部分用于支付本年不足部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,644.16万元。其中:人员经费1,166.13万元,较上年决算数增加193.90万元,增长19.94%,主要原因是:将未休假补助计入其他工资福利支出中、补缴以前年度养老保险及人员工资增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。公用经费478.03万元,较上年决算数减少53.86万元,下降10.13%,主要原因是:压减公用支出。公用经费用途主要包括:劳务费、办公费、水费、邮电费、会议费、其他交通费。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.44万元,较年初预算数减少73.22万元,下降94.28%,主要原因是:根据要求,压减三公经费支出。较上年支出数减少13.69万元,减少75.51%,主要原因是:因工作原因,原定的出国计划取消。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于:因工作原因,取消原定出国计划。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100.00%,主要原因是:因工作原因,取消原定出国计划。较上年支出数减少10.68万元,下降100.00%,主要原因是:因工作原因,取消原定出国计划。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务用车运行维护费4.37万元,主要用于:车辆的维修、保险、加油。费用支出较年初预算数减少49.63万元,下降91.91%,主要原因是:根据要求压减三公费用支出。较上年支出数减少2.92万元,减少40.05%,主要原因是:1、2018年度购买的费油在2018年末未全部使用,剩余部分在2019年度继续使用;车辆保险到期日在1月,2019年度车辆保险在2018年底已购买。
公务接待费0.07万元,主要用于接待四川省信访局一行。费用支出较年初预算数减少5.59万元,下降98.76%,主要原因是:2019年实际接待2批次,其中一批次费用0.14万元,由于报账延后未计入2019年支出中。较上年支出数减少0.09万元,减少56.25%,主要原因是:2019年实际接待2批次,其中一批次费用0.14万元,由于报账延后未计入2019年支出中
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次13人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出478.03万元,机关运行经费主要用于开支:办公费、租赁费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少53.86万元,下降10.13%,主要原因是:根据要求,压减机关运行经费。
其中:本年度会议费支出14.07万元,较年初预算数减少60.93万元,下降81.24%,主要原因是:1、减少开会次数;2、全省视频信访系统建成后,增加了视频会议次数,减少了会议费用支出。本年度培训费支出22.56万元,较年初预算数减少52.39万元,下降69.90%,主要原因是:1、减少培训次数;2、全省视频信访系统建成后,依托视频系统召开多次全省范围内的视频培训,减少培训费用支出。
(二)政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,368.36万元,其中:政府采购货物支出207.01万元、政府采购工程支出70.83万元、政府采购服务支出1,090.52万元。授予中小企业合同金额1,345.18万元,占政府采购支出总额的98.31%,其中:授予小微企业合同金额1,153.29万元,占政府采购支出总额的84.28%。主要用于采购:保安人员服务、印刷服务、办公设备、车辆租赁、服务租赁等
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车为已送车辆报废公司进行报废,但还未完成报废手续的车辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
(一)部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金1814.77万元,占一般公共预算项目支出总额的52.46%。其中:1、信访工作业务费个项目财政审核结果为“良”,涉及资金1814.77万元;2、特殊疑难信访问题补助经费,该项目未执行。(
)
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出3458.93 万元,财政审核结果为“良”。从评价情况来看,2019年度我局较好的完成了年初制定的绩效目标,但也存在一定问题,在绩效目标制定时,还不够全面和完整,存在避重就轻的问题。我局将强化绩效管理,进 一步加强绩效评价结果的反馈和运用,将评价结果作为安排 预算、完善政策、改进项目管理、提升各项资金使用效益的 重要依据,充分发挥预算绩效的激励约束作用。(
)
(二)部门评价情况
本部门通过委托甘肃信立德会计事务所组织对部分重点项目开展了绩效评价。
1.重点项目评价情况
共组织对1个项目(信访工作业务费)开展了绩效评价,涉及资金 1814.77 万元,评价结果为“良”(
)。
2.预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位(甘肃省信访局)开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出3458.93 万元,评价结果为“良”(
)
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。